Ações de controle interno realizadas pelas unidades de auditoria interna da JF2R em 2025.
Auditoria Coordenada CNJ - Gestão e Destinação de Valores e Bens Oriundos de Prestações Pecuniárias, da Pena de Multa, Perda de Bens e Valores.
Assunto: Avaliar a aderência às diretrizes legais e normativas que orientam a gestão, o controle e a destinação dos aludidos recursos, aplicando as ferramentas metodológicas apropriadas para aferir as práticas atuais, bem como orientar intervenções que garantam a publicidade e a transparência dos atos.
Auditoria de Processos de Aposentadorias e Pensões
Assunto: Avaliar a conformidade dos atos praticados nos autos e do encaminhamento dos formulários de aposentadorias e pensões para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
Assunto: Avaliar a conformidade com a regulamentação vigente dos lançamentos efetuados na Folha de Pagamentos dos institutos remuneratórios definidos no PAA 2025.
Auditoria de Processos de Reembolso de servidores requisitados
Assunto: Avaliar a conformidade do reembolso das despesas do cargo efetivo e dos encargos patronais dos servidores requisitados de outros órgãos com a documentação apresentada e com a regulamentação vigente.